.目的
发行CKD P/O给供应商
2.适用范围
东莞德利信电子有限公司
3.主管部门
资材部资材调达课
4.PURCHASE PARTS
4.1收到营业课发行的《P/O LIST》后,在CKD SYSTEM中,找到对应的LOT,输入要求的日期,确认
后,系统自动分开各指定供应商,作成PURCHASE PARTS P/O。
4.2确认各供应商的P/O NO ,并记录于《P/O LIST》上,以备查找、确认。如P/O中有MOTOR/HEAD
的供应商,则将P/O列印出来交相关担当者确认,发注。
4.3确认完所有的LOT后,在系统REPORT中,找到相应供应商的VPO BALANCE,整理并列印出新作成
的VPO。
4.4作成的VPO经主任以上确认后,通过FAX或E-MAIL的方式连络给各供应商。
4.5供应商要回覆是否收到P/O及是否按期交货。
4.6 PURCHASE PARTS P/O 发注为每周一次。
5.INVENTORY PARTS
5.1每月末,由营业部在系统中登录CKD FORECAST,确认后,系统将自动展开三个月FORECAST机种
所需的单品数量。
5.2次月初第一个工作日,由调达课担当人员在系统REPORT中列印出《INVENTORY PARTS ISSUE ORDER
QTY》。
5.3列印出的资料要确认,确定数量和纳期后,进行单品P/O发注,并列印。
5.4作成的VPO经主任以上确认后,通过FAX的方式连络给各供应商。
5.5供应商要回覆是否收到P/O及是否按期交货。
5.6 INVENTORY PARTS P/O 发注为每月一次。
6.其他单品依赖
6.1当营业课收到客户的单品订单时,作成《手配依赖书》后,经主任以上承认后连络给资材调达课。
6.2资材调达课收到营业的《部品手配依赖书》后,先确认部品的供应商,再确认社内是否有在库。
6.2.1有在库时,出《CKD 移动连络书》指示相关单位作入、出库,安排出荷。
6.2.2没有在库时,作成单品P/O,经主任以上承认后,发行给各供应商。
7.异常处理
7.1当营业课收到客户的投诉,发生混料、误品、欠品、员数不足时,作成《部品补充发送依赖》并
添付现品票经主任以上承认后,连络给资材调达课。
7.2资材调达课收到营业连络后,判定问题发生的责任方
7.2.1属供应商责任时,作成《出荷问题连络书》指示供应商处理。
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