7.3.1资料分析
7.3.1.1各相关责任单位应合理使用适用之资料,如制程状况、特采状况、审核结果、质量记录、客户满意度调查等,加以分析研究并免除发生不合格现象之潜在因素,提出改善对策,并以切实执行,品质部负责作纠正措施有效性确认,相关记录应予以保存。
7.3.1.2以上纠正预防措施执行一段时间经追踪确认确实有效时,相关单位应及时建立或修订相关标准或程序,按《文件与资料控制程序》要求严格执行并记录。
7.3.1.4所有纠正预防和改进措施的实施状况及结果由品质部记录于《纠正、预防和改进措施实施情况一览表》。
八、质量记录
8.1《供应商品质异常检讨表》
8.2《客户投诉(抱怨)整改8D报告》
8.3《纠正和预防措施处理单》
8.4《纠正、预防和改进措施实施情况一览表》
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